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財務問題--退稅

呵呵,退稅是對“免”妳那部分不征稅而導致的特殊業務。

好,就那妳這例子給您解釋下:假設就是妳們這個業務當月沒有別的內銷、外銷,妳們外銷120元,銷項稅17%,但因為是外銷所以免妳們13%(妳例子告訴我的0.13)就是15.6不征收增值稅,當月銷項就是4.8,這樣妳報稅的時候就是銷項-進項=4.8-17=-12.2(可抵扣),就是說妳們進項還剩了12.2,到了下個月由於妳們上月有銷售,如果是內銷售進項稅實際是小於妳的銷項的應該為0了,但系統中還有12.2,怎麽辦?...退給妳,就是退稅12.2(網上那個是最大退稅額)

假設妳們有別的銷項把上月的進項沖沒了,那國家就不退稅了,直接就免妳13%

其實說白了就是由於要“免”妳稅導致妳原來的進項稅清0(如果進項很大的話就不清0退個妳最大的13%)而退給妳的“進項稅”